Budżet uchwalony, czas na działania
2011-01-31
Głównym, można powiedzieć punktem IV sesji Rady Gminy w Niwiskach w dniu 28 stycznia 2011r. było uchwalenie budżetu gminy na rok 2011. Podjęcie uchwały w tej tak bardzo ważnej sprawie stwarza warunki do podejmowania nowych działań w bieżącym roku, oraz kontynuację inwestycji rozpoczętych w roku ubiegłym.
A zatem, jak w skrócie wygląda przyjęty budżet?
Dochody budżetowe na 2011 rok ustalono na łączną kwotę 17.478.244,20 zł. z tego:
bieżące w kwocie 14.666.854,20 zł
majątkowe w kwocie 2.811.390,00 zł
Wydatki budżetowe w bieżącym roku wyniosą 18.586.644,20 zł z tego:
wydatki bieżące zamkną się kwotą 12.910.256,13 zł
wydatki majątkowe wyniosą 5.676.388,07 zł
A oto jak w rozbiciu na poszczególne działy przedstawiać się będą wydatki, a tym samym, na jakie najważniejsze zadania zostaną przeznaczone uchwalone środki:
W dziale rolnictwo i łowiectwo na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi planuje się przeznaczyć 82.800.00 zł.
- budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Niwiska - Koniec,
W dziale transport i łączność plan wydatków wynosi 2.483.193,43 zł z tego na drogi powiatowe przeznaczone zostanie 1.290.416,43 zł a na drogi gminne 1.033.477,00 zł.
- budowa chodnika Niwiska c.d. w kierunku Końca,
- modernizacja drogi powiatowej Tuszyma - Niwiska - Kolbuszowa na odcinku ok. 7,5 km,
- remont drogi gminnej Hucina ( przez wieś) "Schetynówka",
- dokumentacja na budowę drogi Zapole Lipny Bór, Kosowy - Góra Kosowska, Hucina- Górka, Przyłęk do ujęcia wody, Niwiska - Blizna,
- budowa drogi Kosowy Góra Kosowska,
- budowa parkingu w Przyłęku,
- przebudowa dróg śródpolnych Niwiska (hektary) i Przyłęk - Kosowy
W dziale gospodarka mieszkaniowa, na prawidłową gospodarkę nieruchomościami i gruntami zaplanowano kwotę 254.000,00 zł.
- opracowanie dokumentacji na remont budynku niskiego k/Ośrodka Zdrowia
W dziale administracja publiczna planowane są wydatki w kwocie 1.488.861,29 zł.
- realizacja projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane są wydatki w kwocie 148.800,00 zł
- remont remizy OSP w Hucinie (c.o, klimatyzacja sali),
- remont remizy OSP w Przyłęku ( c.o, przebudowa wc, klimatyzacja sali)
W dziale oświata i wychowanie wydatki wyniosą 6.284.864,84 zł, w tym na szkoły podstawowe 4.227.186,89 zł, a na gimnazjum 1.378.966,00 zł.
- wymiana podłóg i instalacji c.o. w szkole Podstawowej w Trześni,
- malowanie dachu budynku w Leszczach,
- realizacja projektów unijnych - przedszkole w Przyłęku i doskonalenie nauczycieli,
- realizacja projektu fundacji Steczkowskich "Mały artysta ludowy " w SP w Przyłęku.
W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowanych zostało na rok bieżący 3.260.619,64 zł w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód / rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trześni i budowa kanalizacji w Siedlance i Kosowach Etap I/ 2.874.157,64 zł a na oświetlenie dróg, ulic i placów 205.000,00 zł.
W dziale kultura fizyczna planowana kwota wydatków wynosi 446.131,00 zł z których finansowane będzie;
- dalszy remont Dworku Hupki poprzez remont schodów i tarasu widokowego,
- malowanie ścian świetlicy w Hucisku,
W dziale kultura fizyczna i sport planowane są wydatki w kwocie 240.178,00 zł,
- budowa boisk sportowych Kosowy i Zapole,
-ogrodzenie stadionu w Trześni,
- zakup zadaszenia estrady
W dziale pozostała działalność kwota 63.200,00 zł, a główne wydatki to;
- budowa placów zabaw w Hucisku i Kosowach,
- ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Siedlance,
-wykonanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Niwiskach
Poza tym w budżecie znajduje się dotacja przedmiotowa do 1 m3 wody dla gospodarstw domowych w wysokości 0,20 zł, i do 1m3 ścieków w wysokości 1,14 zł - łącznie 100.182,00 zł
Rok 2011 będzie rokiem trudnym, jeśli chodzi o dochody – przyznaje wójt Elżbieta Wróbel - Funduszy unijnych też z pewnością będzie w tym roku mniej, środki unijne z okresu 2007-2013 już są w większości wyczerpane ( zaangażowane). Rok 2012 nie będzie pewnie łatwiejszy. Możemy mieć nadzieję, że lata 2013 i 2014 będą lepsze, ale to tylko nadzieja. Dlatego też musimy podejmować racjonalne decyzje i właściwie określać priorytety, aby sensownie realizować program zrównoważonego rozwoju Gminy a kontynuować planowane większe główne inwestycje takie jak budowa sali sportowej w Siedlance, dalsza budowa kanalizacji czy poprawa infrastruktury drogowej ( drogi i budowa nowych odcinków chodników).
Radni uchwalili wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2016. To dokument, który zgodnie z nowymi przepisami ma zastąpić dotychczasowy Wieloletni Program Inwestycyjny. Prognoza przewiduje dochody budżetu gminy w granicach ok. 17-18 mln złotych w poszczególnych latach. Z kolei wydatki w pierwszych latach prognozy będą kształtowały się na poziomie 18 mln złotych. W 2016 roku mają sięgnąć kwoty ponad 18 mln złotych. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa powoduje, że przyjęte założenia, w tym dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych oparte są na realnych podstawach. Prognoza ta nazywana jest prognozą kroczącą, to znaczy, że może być uzupełniana w kolejnych latach budżetowych, tak, aby każdorazowo obejmowała rok budżetowy i co najmniej trzy kolejne lata ( ale zawsze na czasookres realizacji przedsięwzięć i czasookresu na jaki zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek). Reasumując, oznacza to, że wspomniany plan finansowy można na bieżąco aktualizować.